
老師,小規(guī)模納稅人關(guān)于增值稅,第一季度有代開增值稅專用發(fā)票發(fā)票1萬元,已交稅款。未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出第二季度未開發(fā)票,未申報增值稅報表,當(dāng)時報表沒有帶出,第三季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零。報表出現(xiàn)負(fù)數(shù),有多繳稅金。第四季度未開發(fā)票,零申報增值稅報表,本年累計也是零?,F(xiàn)在要補申報第一季度的增值稅報表,第二季至第四季度的增值稅報表也要改嗎?
答: 同學(xué)你好 不用 只要改其他季度的財務(wù)報表就行
增值稅申報表中,發(fā)現(xiàn)2016.10有未交稅金 69.85元,現(xiàn)在申報,在申報表中第幾行填寫,去補交這個稅款確認(rèn)未交
答: 不用在申報表反映,直接交納稅就可以。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
4月份開專票是按3%開具才對的。然后我同事按1%開了,所以賬上的未交增值稅少了2%的稅額,增值稅申報表上是按3%交稅了。做賬的時候,就有2%的差額了,這樣我要怎么調(diào)整呢
答: 你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅


李安新 追問
2017-05-02 18:27
李安新 追問
2017-05-02 18:36
方老師 解答
2017-05-02 19:09