老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,我們賬上應該怎么走 問
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預繳稅款。預繳稅款部分要做收 問
款項都沒撥付。也沒有開票,不需要做收入 答
老師收到服務費發(fā)票 要繳納印花稅 填寫什么科目 問
您好,是交印花稅怎么寫分錄嗎 答
老師,我想問一下 ,公司購買的水果 發(fā)放給員工做福 問
您好, 借:管理費用-福利費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 答
老師,問下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

資產(chǎn)負債表期末未分配利潤=資產(chǎn)負債表期初未分配利潤+利潤表本期凈利潤賬面未分配利潤與資產(chǎn)負債表未分配利潤一致對嗎
答: 您好,沒有特殊情況,是一致的
資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表未分配利潤關系
答: 利潤表凈利潤吧 凈利潤=資產(chǎn)負債表未分配利潤期末-期初
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
您好老師我記了利潤分配-未分配利潤 資產(chǎn)負債表和利潤表不匹配了,資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末-期初=利潤表的凈利潤,現(xiàn)在相差我記未分配利潤的那筆,利潤表少了,資產(chǎn)負債表金額和之前一樣
答: 你好! 是的,把利潤分配…未分配利潤加起來相等就可以了 因為以前年度損益調(diào)整調(diào)整的是以前年度利潤,不在本年利潤表體現(xiàn),所以差這個數(shù)字。


Happy 追問
2022-05-05 14:12
小林老師 解答
2022-05-05 14:18