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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-28 09:50

你如果銷項(xiàng)稅額的話,直接抵扣就行。

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一、增值稅留抵稅,就是“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目的借方余額,也就是屬于留抵的增值稅稅額。 二、增值稅留抵稅額=增值稅存量稅額%2B增值稅增量稅額。 三、存量稅額,就是2019年3月31日 之前的留抵增值稅,增量稅額就是2019年4月1日之后增加的留抵增值稅稅額。 四、相關(guān)的退稅政策,可以看財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局2022年第14號(hào)公告、2019年第39號(hào)公告
2022-04-01 12:14:56
你好,你多繳納的分錄怎么做的?借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅 貸銀行嗎?
2023-09-20 11:41:23
您好,留底稅額的期限沒(méi)有限制。
2019-12-23 12:06:33
你好,是的,就是增值稅進(jìn)項(xiàng)留底的金額
2020-02-07 11:40:41
你好!這個(gè)沒(méi)辦法,除非你進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024-06-06 15:40:30
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