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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-20 09:56

您好!沒事的。一般有事他會(huì)找你。

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很少會(huì)來查賬了 你只要達(dá)到500萬標(biāo)準(zhǔn)自行申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人即可
2020-05-12 15:55:19
你好,新成立的公司不用準(zhǔn)備資料
2016-10-26 19:41:00
你好,用企業(yè)賬號(hào)登陸電子稅務(wù)局,找到事項(xiàng)辦理-涉稅事項(xiàng)辦理的項(xiàng)目,選擇一般納稅人登記申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)。根據(jù)要求填寫 或者你可以去稅局大廳直接填申請(qǐng)表申請(qǐng) 找不到的可以問下您稅局那邊 各地系統(tǒng)有差異
2020-07-16 19:28:17
你好!合同簽了也不一定履行。沒什么風(fēng)險(xiǎn),只是你要交印花稅
2017-09-21 15:39:13
輔導(dǎo)期的一般納稅人注意的是當(dāng)月認(rèn)證下月抵扣,你8月份認(rèn)證3000元,但是也不能抵扣,也沒有銷項(xiàng),所以納稅為0;9月份銷項(xiàng)3500元,認(rèn)證1500元,但是這1500需要下月抵扣,9月抵扣的進(jìn)項(xiàng)應(yīng)該是3000元,所以9月份應(yīng)該繳納增值稅500元。10月份才能抵扣1500的進(jìn)項(xiàng)稅。 追問 1、購(gòu)進(jìn)貨物,取得增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證 借:原材料 等科目 借:應(yīng)交稅金——待抵扣增值稅 貸:銀行存款 等科目 2、增值稅專用發(fā)票等抵扣憑證認(rèn)證、交叉稽核通過后 借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅金——待抵扣增值稅 第二個(gè)說交叉稽核比對(duì)后做那樣的會(huì)計(jì)分錄,可是8月份認(rèn)證的10月初才出來,那就把這個(gè)會(huì)計(jì)分錄記到10月的帳里嗎 輔導(dǎo)期是本月認(rèn)證下月抵扣,所以3000進(jìn)項(xiàng)只能9月抵扣。9月銷項(xiàng)稅額3500-8月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額3000,500大于零是應(yīng)交的增值稅 8月1.借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)3000 貸:待攤費(fèi)用-待抵進(jìn)項(xiàng)稅 3000 2.借:現(xiàn)金或銀行 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)3500 3.結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)現(xiàn)的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 4.交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 500 貸:銀行存款 500
2017-07-12 20:58:08
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