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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-10-27 13:14

請問小企業(yè)會計準(zhǔn)則,印花稅要填列在資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金中嗎

沉浮 追問

2015-10-27 15:27

請問這個是這樣登的嗎?二、應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認(rèn)證發(fā)票,上期留抵稅額金稅盤和服務(wù)費是420(銷項大于進(jìn)項)
借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。

摘要:減免本期稅費,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅420 貸管理費用420
借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) (當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn),不需附件)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80

沉浮 追問

2015-10-27 15:39

請問待抵扣的進(jìn)項稅額 是登應(yīng)交稅金的借方還是貸方

沉浮 追問

2015-10-27 15:41

轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅額借方了,這是什么意思,請問老師

沉浮 追問

2015-10-27 15:45

應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認(rèn)證發(fā)票,但有進(jìn)商品2941。18不含稅的,是平進(jìn)平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進(jìn)項)
10月份借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
摘要:購入商品一批,
借庫存商品2941.18,應(yīng)交稅費500(待抵扣進(jìn)項稅額),貨:銀行存款3441.18,(未認(rèn)證的)
摘要:轉(zhuǎn)出未交增值稅
10月份借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80,這個我登了應(yīng)交增值稅的丁字賬,借貸都是580,上期進(jìn)項大于銷項是不是要做賬處務(wù)處理,要不然看不出要交的稅費是多少,留底稅額是多少

沉浮 追問

2015-10-27 15:54

借庫存商品2941.18,應(yīng)交稅費500(待抵扣進(jìn)項稅額),貨:銀行存款3441.18,改成丁字賬登記庫存商品2941.18,銀行存款2941.18

沉浮 追問

2015-10-27 16:04

就是說除了待抵扣的,其他的都可以通過丁字賬算是這樣嗎?包括認(rèn)證通過的。

沉浮 追問

2015-10-27 16:09

申報的時候填專用設(shè)備490,技術(shù)服務(wù)費是330,一起可以抵扣的是820應(yīng)交的增值稅我要填了400,請問怎么做賬務(wù)處理?借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸;管理費用 (要填多少值)

沉浮 追問

2015-10-27 16:19

應(yīng)交稅費500,當(dāng)月無認(rèn)證發(fā)票,但有進(jìn)商品2941。18不含稅的,是平進(jìn)平出,上期留抵稅額是420(銷項大于進(jìn)項)
10月份借:銀行存款3441.18 ,貸記主營業(yè)務(wù)收入2941.18 ,應(yīng)交稅費500。
摘要:購入商品一批,
借庫存商品2941.18,應(yīng)交稅費500(待抵扣進(jìn)項稅額),貨:銀行存款3441.18,(未認(rèn)證的)

10月份借:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅80(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 當(dāng)月的月末結(jié)轉(zhuǎn)
貸:應(yīng)交稅金——未交增值稅 80,留抵的進(jìn)項稅額要做分錄嗎?要不然我通過丁字賬試算,應(yīng)交稅金貸方余額580元,借方余額 80,別人還誤以為有500元沒交稅。

沉浮 追問

2015-10-27 16:20

借方  貸方 
 進(jìn)項稅額  銷項稅額500 
 已交稅金  進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 
 減免稅額  轉(zhuǎn)出多交增值稅 
 轉(zhuǎn)出未交增值稅80  80 
以上是這個填的

沉浮 追問

2015-10-27 16:21

我之前是做,借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)400貸;管理費用 金額是400,這樣是錯誤的

沉浮 追問

2015-10-27 16:24

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)400貸;管理費用 金額是400,有其初數(shù),這樣作就是對的是嗎

鄒老師 解答

2015-10-27 11:55

不需要做分錄
前面已經(jīng)做了相關(guān)分錄,掛在賬上留抵就是了,不是所有的都需要做分錄的,期末余額就能體現(xiàn)相關(guān)信息

鄒老師 解答

2015-10-27 14:40

是的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。

鄒老師 解答

2015-10-27 15:29

是的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。

鄒老師 解答

2015-10-27 15:39

先登記在借方,認(rèn)證通過抵扣了計入貸方,轉(zhuǎn)到了進(jìn)項稅額借方了

鄒老師 解答

2015-10-27 15:52

待抵扣的不能通過應(yīng)交稅費丁字帳計算,體現(xiàn)在賬上而已

鄒老師 解答

2015-10-27 15:58

是的,因為這500的稅金并不能參與抵扣,如果也在丁字帳反應(yīng)會影響應(yīng)納稅額的計算

鄒老師 解答

2015-10-27 16:06

是的。祝你學(xué)習(xí)愉快。。。。

鄒老師 解答

2015-10-27 16:11

借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額)貸;管理費用  金額是820,多余的420體現(xiàn)在期末留抵稅額里面

鄒老師 解答

2015-10-27 16:21

你不是還有上期留抵稅額420嗎?你丁字帳都不考慮期初數(shù)嗎?一個問題說了這么多,有必要這么糾結(jié)有這么難嗎

鄒老師 解答

2015-10-27 16:25

都被你繞暈了,自己好好去理清楚思路。不要把簡單問題復(fù)雜化

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