
老師您好:稅控盤年費280會計分錄一般納稅人交服務(wù)費的分錄:借:管理費用貸:銀行存款(或庫存現(xiàn)金)抵減增值稅應(yīng)納稅額時:借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用這個分錄里,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢?
答: 您好,結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅)
智聯(lián)招聘的服務(wù)費的會計分錄是借管理費用~招聘費 貸銀行存款還是借管理費用~招聘費 應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸銀行存款 有這個借應(yīng)交稅費嗎
答: 你好,增值稅可以抵扣,按第二個分錄。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
會計分錄是怎么處理呢!借:管理費用 820貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 820借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅 490貸:管理費用 490是這樣的嗎
答: 是的
老師,內(nèi)賬不計提交費時直接做分錄是這樣嗎?借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅100貸:銀行存款100還是借:管理費用-增值稅100 貸:銀行存款100
小規(guī)模納稅人購買金稅盤會計分錄:借:管理費用-辦公費 ,貸:銀行存款 。抵扣時:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,貸:管理費用。老師,請問實際交增值稅的時候,還需要做分錄嗎?
收到出差人員住宿費增值稅專用發(fā)票,如何寫會計分錄啊,借:管理費用——差旅費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款????
去年購買金稅盤和維護(hù)費用48會計分錄借管理費用貸銀行存款,今年抵稅借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免480貸管理費用,對么,謝謝

