現(xiàn)已抵扣進項,繳納了7萬左右的增值稅,其中銷項300萬13%和100萬9%組成的收入 怎么算出來300萬13%的增值稅繳納額
英俊的水壺
于2022-04-20 13:40 發(fā)布 ??1201次瀏覽
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曹老師在線
職稱: 中級會計師
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同學你好!這個都是先要結轉的
借:應交稅費-未交增值稅
? ? ?貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額的
借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
? ? ?貸:應交稅費-未交增值稅
實際繳納
借:應交稅費-未交增值稅
? ? ?貸:銀行存款
2021-10-21 14:41:59

您好,總結挺好,但是有的細點不到位。視同銷售確認銷項稅額了,那么進項稅額就是可以抵扣的。不視同銷售的情況很多,1、比如壓根不能抵扣的情形,用于免稅、簡易計稅、集體福利和個人消費等。2、就是正??梢缘挚鄣那樾瘟?。
2020-07-10 09:03:06

同學您好,不是,進項不需要交稅,是需要轉出做成本,不得抵扣其他銷項
2023-04-26 22:30:52

你好,銷項增值稅普通發(fā)票是有銷項稅額的,因為是銷售收入,不管是開具專用發(fā)票,還是普通發(fā)票,都有銷項稅額的
而進項需要按規(guī)定取得專用發(fā)票才可以認證抵扣,取得進項普通發(fā)票是無法抵扣的
2019-08-01 12:06:00

同學:您好,按公允占比。一共銷項:300*13%%2B100*9%=39%2B9=48,對應13%實繳額=39/48*7=5.6875
2022-04-20 13:46:27
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