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送心意

玲老師

職稱會計師

2022-04-20 12:11

沒認證的時候用待認證進項這個科目。
認證之后借進項 貸待認證進項。

做最好的me? 追問

2022-04-20 12:12

吶之前沒做待認證這個科目,后面認證了怎么辦

玲老師 解答

2022-04-20 12:34

那就直接填寫報表,抵扣前面分錄不用改了。

做最好的me? 追問

2022-04-20 13:05

就是直接借:主營業(yè)務成本 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:應付賬款  后續(xù)不需要再錄分錄,直接再報表填寫本期認證相符且本期申報抵扣的金額就可嗎

玲老師 解答

2022-04-20 13:15

。是的,這樣操作就可以了。

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相關問題討論
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務
2020-09-25 19:01:03
你好,這個具體的是什么業(yè)務的?
2021-08-18 12:48:46
記得昨天有一個同學就提問了一個同樣的問題,是由于購進的商品直接計入到主營業(yè)務成本科目核算了。 您公司也是這樣的情況嗎?
2018-08-17 15:13:49
你好 發(fā)生銷售退回直接 做原來分錄的負數(shù)分錄就可以 科目相同 金額負數(shù)
2018-12-17 16:26:18
你好 賬上修改 然后去修改年報. 借應付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 - 主營業(yè)務成本 借 以前年度損益調(diào)整-所得稅貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 結轉以前年度損益調(diào)整余額到 利潤分配去
2021-04-07 21:27:21
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