
請問老師,預(yù)收賬款轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入這么做分錄對嗎,借預(yù)收賬款一10000貸主營業(yè)務(wù)收入一9708.74應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一小規(guī)摸增值稅291.26
答: 你好,可以的 小規(guī)模增值稅到二級科目
實物返利分錄這么做對嗎,1.確認(rèn)返利 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:預(yù)收賬款 2.實際支付時(開出紅字增值稅發(fā)票) 借:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
答: 對的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 如果是4月先預(yù)付了賬款 6月再開的發(fā)票 這樣做分錄的話 兩筆分錄怎么做 是不是應(yīng)該是預(yù)付賬款的時候借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 然后開發(fā)票的時候 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅
答: 你好? ?是的。 就是這樣來做賬的 ;? ?

