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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2022-04-19 10:21

借,管理費用貸,其他應付款。

東老師 解答

2022-04-19 10:21

歸還的時候借,其他應付款在銀行存款。

_ 追問

2022-04-19 10:29

費用報銷時:
借:管理費用-開辦費
  貸:其他應付款
歸還的時候借,其他應付款在銀行存款。這個不懂您的意思

東老師 解答

2022-04-19 10:29

就直接把錢歸還給老板了呀。

_ 追問

2022-04-19 10:33

公司是認繳資本,老板墊付的費用就相當于用實收資本的錢來報銷費用,這種要怎么做分錄呢?還是要一直掛賬在那里,先不處理么?

東老師 解答

2022-04-19 10:33

你的意思是把其他應付款轉(zhuǎn)到實收資本嗎?

_ 追問

2022-04-19 14:46

按照這樣是什么分錄呢?老板之前購買的東西很多都是沒有發(fā)票的,可以直接入賬嗎?

東老師 解答

2022-04-19 14:47

沒有發(fā)票的話,也是可以直接入賬。

_ 追問

2022-04-19 14:57

那到時稅前扣除,是全額扣除還是按多少比例扣除的呢?

東老師 解答

2022-04-19 14:58

你這個需要看到底是什么費用?

_ 追問

2022-04-19 14:59

開業(yè)籌辦期間的開辦費這些呢?

東老師 解答

2022-04-19 15:00

這些的話是可以扣除的。

_ 追問

2022-04-19 15:01

是可以全額扣除?需要什么附件或收據(jù)入賬呢?

東老師 解答

2022-04-19 15:02

這個需要取得發(fā)票才可以。

_ 追問

2022-04-19 15:03

開業(yè)籌辦期間的開辦費這些費用,沒有發(fā)票,是按多少比例扣除?

東老師 解答

2022-04-19 15:03

發(fā)票是不能稅前扣除的。

_ 追問

2022-04-19 15:07

不知道是否我提問的不夠?qū)I(yè),您每次給我的反饋咨詢都沒有能解決我的疑問,說句抱歉的話,我非常懷疑你的專業(yè)

東老師 解答

2022-04-19 15:10

這個問題可能是我回答的不好,十分抱歉。

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相關(guān)問題討論
你好 出納 負責報銷 財務處理科目是會計做的?
2022-05-30 11:49:45
您好,這個最好不要一個人,出納簽字,領(lǐng)導那邊可以只蓋同意章
2022-04-05 10:57:27
報銷人對應的動車票名字應與報銷人一致。
2022-03-25 15:05:03
同學你好 對的 要制單的
2022-02-27 01:08:53
你好,學員,這個可以放到成本中,不用分開
2022-02-18 10:32:57
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