
我單位的結(jié)余資金+其他應(yīng)付-其他應(yīng)收不等于銀行存款數(shù),問題出在哪?銀行對賬單是相符的
答: 你好,結(jié)余資金不包括其他應(yīng)收應(yīng)付,只是包括現(xiàn)金、銀行以貨幣票據(jù)
15年差不多一年都沒做股東報銷的分錄,是這樣,15年支付寶提現(xiàn)借:銀行存款100w 貸:應(yīng)收賬款--支付寶100w,沒有做股東代銷報銷的,賬面的銀行存款為100W,但是銀行對賬單的是80W,這樣就造成了賬面的銀行存款和銀行對賬單的數(shù)額對不上。然后16年支付寶提現(xiàn)借:銀行存款 200w 貸:其他應(yīng)付款-支付寶 200w 再來一筆借:其他應(yīng)付款---股東 180w 貸:銀行存款 180w帶過了(這一筆是看在賬面的銀行存款數(shù)不等于銀行對賬單的數(shù),就一筆股東代銷報銷過,然后這樣做就對上了16年2月銀行對賬單
答: 你想問什么,沒做的能補(bǔ)就補(bǔ)做
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
銀行存款和對帳單對不上了,代帳記的收入和支出為其他應(yīng)付款,可以直接借其他應(yīng)收賬款貸銀行存款。之后把對帳單上的數(shù)借銀行存款貸其他應(yīng)付款
答: 您好!你應(yīng)該確認(rèn)為收入啊

