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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-14 21:05

是的 我剛接手 之前都沒建賬 我現(xiàn)在年報要怎么處理呢 如果都零的話 一六年的那些費(fèi)用怎么辦?

李小懶 追問

2017-04-14 21:08

去年十月底辦下來的營業(yè)執(zhí)照 沒建賬 小規(guī)模 申報全部空表 但實(shí)際上有費(fèi)用 年報我要怎么處理?

李小懶 追問

2017-04-14 21:15

那實(shí)收資本和銀行存款怎么辦?

李小懶 追問

2017-04-14 21:21

謝謝老師 這樣調(diào)整就不用去稅務(wù)更正已經(jīng)申報的報表了吧?

李小懶 追問

2017-04-14 21:24

實(shí)收資本做到今年怎么做分錄啊?

李小懶 追問

2017-04-14 21:31

好的 謝謝

李小懶 追問

2017-04-14 22:05

老師分錄這樣寫對嗎 借 管理費(fèi)用 貸 其他應(yīng)付款 借 以前年度損益調(diào)整 貸管理費(fèi)用   借利潤分配 未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整

李小懶 追問

2017-04-14 22:08

哦哦 好的 謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 20:59

您好,所有的數(shù)據(jù)都是0,實(shí)際上有費(fèi)用,我是不是可以理解,您沒有做賬。如果我理解正確,那年報也全部報0。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 21:09

您好,如果想在16年的年報中把16年的費(fèi)用做進(jìn)去,那就要在今年把這些費(fèi)用,進(jìn)行賬務(wù)處理,用以前年度損益調(diào)整科目來處理吧。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 21:16

您好,一樣的處理,可以把實(shí)收資本和銀行存款的單據(jù)做到今年的賬里。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 21:22

您好,不客氣,不用去更正原來的報表的。匯算清繳時申報即可。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 21:25

您好,分錄,借:銀行存款等科目,貸;實(shí)收資本。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 21:33

您好,不客氣。

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 22:07

您好,應(yīng)該,借 以前年度損益調(diào)整, 貸 其他應(yīng)付款   借,利潤分配 未分配利潤 貸,以前年度損益調(diào)整

王雁鳴老師 解答

2017-04-14 22:10

您好,不客氣。

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