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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-14 17:04

就是本來要付給對(duì)方其他應(yīng)付款,為了抵債給公司的

Mercy 追問

2017-04-14 17:07

Mercy 追問

2017-04-14 17:09

就是別人為了抵債,公司不需要再支付給他了,公司一直掛著賬, 怎么把它轉(zhuǎn)成公司的收入

鄒老師 解答

2017-04-14 17:02

你好,是其他應(yīng)付款不需要支付了轉(zhuǎn)為營業(yè)外收入嗎

鄒老師 解答

2017-04-14 17:07

為了抵債給公司的這個(gè)是什么意思

鄒老師 解答

2017-04-14 17:10

借;其他應(yīng)付款  貸;營業(yè)外收入

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您好 轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款這樣寫分錄可以的 等到單位賬上有錢的時(shí)候發(fā)放減少其他應(yīng)付款就好了
2020-01-14 22:57:15
這個(gè)不一定 有一些公司把收到的貨款放在其他應(yīng)付款里面 所以稅務(wù)局查賬的時(shí)候會(huì)認(rèn)定是偷稅漏稅 但是你有明確證據(jù)證明是往來款 比如借款 不需要確認(rèn)收入
2020-01-07 10:44:08
你好,未開票收入通常是這樣處理的 借;銀行存款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2017-09-18 13:52:54
您好!你要取出來現(xiàn)金,然后支付這個(gè)其他應(yīng)付款。 當(dāng)然,如果有發(fā)票,你可以對(duì)公上面支付。 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2017-08-31 10:47:58
您好!是的。
2017-04-17 13:52:42
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