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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-04-14 12:06

因為上年度第二季度有利潤,所以繳納了所得稅,到了第三,第四季度是沒有利潤的,只有費用,所以一整個年度核算下來就是多繳納了,那是不是可以在這個年度填寫呢

宋生老師 解答

2017-04-14 12:03

你好!如果你多交了可以抵減,但是一般不會多交的。而且有的稅局要求多交的退稅。

宋生老師 解答

2017-04-14 13:38

您好!建議你不要。而且你最好先做好所得稅匯算清繳。

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應(yīng)納企業(yè)所得稅=收入*凈利潤率*25%,所以應(yīng)納企業(yè)所得稅費用=收入*4%*25%=0.1*收入。如果應(yīng)納所得稅額>300萬,收入大于3000萬。
2023-03-27 09:49:18
同學(xué),你好 小規(guī)模公司,小微企業(yè)的話,也是按照優(yōu)惠來算的
2023-03-14 11:25:24
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好,需要申報企業(yè)所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
同學(xué)你好,不需要減上季度企業(yè)所得稅。
2024-01-15 01:14:12
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