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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-13 20:34

不對,你沒懂我的意思,他之前沒提,因此應付職工薪酬沒有貸方余額,我現(xiàn)在提也是沒有

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-04-13 20:53

還是不對啊,我接他的帳,他都通過借管理費用貸現(xiàn)金,比如二月份發(fā)工資時,我做,借 應付職工薪酬 貸 現(xiàn)金  月底做計提工資 做 借 管理費用...工資 貸 應付職工薪酬,那到月底又沒有貸方余額了,若我多提一個,費用又大了,稅務也不同意啊

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-04-13 21:40

我不是當月發(fā)工資啊,是這個月工資,下個月15號發(fā)呀

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-04-13 21:50

那費用大了,利潤低了,稅務局同意嗎

kj_R6diHAQqMevb 追問

2017-04-13 22:01

稅務不是想讓我們多交點稅嗎,真能同意?

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 20:16

您好,請參照, 
1.計提工資 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 
2.計提社保(企業(yè)部分) 
借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時 
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個人所得稅 
借:應交稅費——應交個人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 20:38

您好,那分錄,計提時,借:管理費用-工資等科目,貸:應付職工薪酬-工資,下個月發(fā)放時,借:應付職工薪酬-工資,貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 20:56

您好,是這樣的,您如果是當月發(fā)工資,當月計提,那月底應付職工薪酬沒有余額是正確的啊,不用再計提了。為什么還要再計提一個月的工資?。?/p>

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 21:42

您好,那就再計提一個月的,就行了。 當月底,應付職工薪酬就有余額了。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 21:55

您好,沒問題的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-13 22:06

您好,只要是合理的,稅務不會不同意的。

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你好,補計提66元的工資就是了 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 66
2019-06-09 16:52:29
您好,請參照, 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-13 20:16:08
你好,去年計提,支付工資分錄是都有錯誤嗎?
2020-07-07 16:43:27
您好,通過以前年度損益調整來調整
2019-06-12 22:00:42
您好,那您的意思應該是要有一個月工資的余額的是嗎
2019-03-23 19:07:08
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