老師,21年年底成立的公司,是一般納稅人,現(xiàn)在還沒有銷售,但是已經(jīng)收到了增值稅進(jìn)項(xiàng)專票,還沒有買稅控盤,收到的專票,這個(gè)賬上怎么處理???
海闊天空
于2022-04-14 10:29 發(fā)布 ??955次瀏覽
- 送心意
家權(quán)老師
職稱: 稅務(wù)師
2022-04-14 10:43
借:原材料等
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
應(yīng)付賬款-供應(yīng)商
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初次購(gòu)買稅控設(shè)備以及稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi),全額抵扣增值稅的賬務(wù)處理,求寫好會(huì)計(jì)憑證
1、一般納稅人
1)購(gòu)入專用設(shè)備時(shí),
借:固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額)
貸:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款
2)抵減增值稅應(yīng)納稅額時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:遞延收益
3)計(jì)提折舊時(shí),
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
同時(shí),
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
2019-02-25 10:24:32

您好
購(gòu)買時(shí)“
借:固定資產(chǎn)
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅額)
貸:遞延收益
按期計(jì)提增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備折舊時(shí)
借:管理費(fèi)用
貸:累計(jì)折舊
借:遞延收益
貸:管理費(fèi)用
向技術(shù)維護(hù)服務(wù)單位繳納維護(hù)費(fèi)
借:管理費(fèi)用
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)
貸:管理費(fèi)用
2016-12-21 19:47:51

主表應(yīng)納稅減征額減免表還有附表四。
2020-04-01 15:51:11

你好,是應(yīng)納稅額減征額
2017-11-14 15:33:09

你好,一般納稅人填寫在附表四對(duì)應(yīng)欄的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額,進(jìn)行抵減,同時(shí)填寫減免稅明細(xì)表
2019-04-10 18:58:19
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