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優(yōu)雅的柚子
于2022-04-14 09:34 發(fā)布 ??1990次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2022-04-14 09:38
你好; 借以前年度損益調(diào)整貸進項稅轉(zhuǎn)出 ; 月末結(jié)轉(zhuǎn) 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅、2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。結(jié)轉(zhuǎn) 借利潤分配-未分配利潤貸 以前年度損益調(diào)整
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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