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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-13 20:35

一樣的
你們的分錄是一個(gè)意思
他是和在一塊
你分開了

心靜 追問

2022-04-13 20:59

我們都是省略了應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目,直接記入應(yīng)交增值稅一未交增值稅對(duì)吧!我做的未交增值稅明細(xì)表借方反映是已交了的稅或進(jìn)項(xiàng)留抵額對(duì)嗎?貸方反映的是未交的稅對(duì)嗎?

郭老師 解答

2022-04-13 21:00

你好,借方是留底的,貸方是應(yīng)該繳納未繳納的。

心靜 追問

2022-04-13 21:11

老師,你說的是未交增值稅余額的借貸方反映的情況是吧!之前的會(huì)計(jì)說她那樣處理在這個(gè)科目,在全年明細(xì)表上借,貸,余三欄中就能馬上看到全年繳納多少增值稅。他說我的那樣處理全年明細(xì)表里還要每月加才能算出全年繳納多少增值稅,是真的嗎?

郭老師 解答

2022-04-13 21:13

是的
你寫的繳納的分錄
借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸銀行存款也可以反映出來的。

心靜 追問

2022-04-13 21:26

老師,這么說之前會(huì)計(jì)那樣處理更好對(duì)嗎?在這個(gè)未交增值稅全年明細(xì)表上本年累計(jì)中直接就能看到借,貸,余三欄的數(shù)據(jù)反映情況對(duì)嗎?

郭老師 解答

2022-04-13 21:30

哎,你好兩個(gè)都是正確的,都對(duì)他的結(jié)果是一樣的。

心靜 追問

2022-04-13 21:38

好的,謝謝啦

郭老師 解答

2022-04-13 21:40

不用客氣,工作愉快。

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你好 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-07-15 11:02:15
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個(gè)月繳納的時(shí)候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-01-19 16:08:04
是的。。。。。。。。。。
2016-08-27 13:33:01
這個(gè)就看小規(guī)模納稅人是如何核算的,如果是按一般納稅人進(jìn)行核算,就是需要結(jié)轉(zhuǎn)。如果只用“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目核算,就不用結(jié)轉(zhuǎn)了
2018-09-08 12:25:58
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