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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-04-12 17:24

我們公司只有一盤(pán)賬,沒(méi)有分內(nèi)外賬。我看到之前會(huì)計(jì)做的支付工資的會(huì)計(jì)分錄為:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-法人,為什么會(huì)用其他應(yīng)付款呢?

愛(ài)學(xué)習(xí)的仙女 追問(wèn)

2017-04-12 17:28

是的,是法人直接從個(gè)人賬戶(hù)發(fā)的,沒(méi)有從基本付發(fā)放,這樣做會(huì)不會(huì)有什么影響呢?

鄒老師 解答

2017-04-12 17:27

你好,是不是法人墊付了工資款項(xiàng)

鄒老師 解答

2017-04-12 17:28

你好,這樣是正確的

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你好,把這前預(yù)提的所有分錄沖銷(xiāo),然后根據(jù)發(fā)票作正確分錄就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目 借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向沖回,直接做相反的分錄
2022-01-22 18:00:29
你好,這個(gè)費(fèi)用支出是老板個(gè)人墊付了嗎??
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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