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鑫晨財稅
于2022-04-10 12:45 發(fā)布 ??551次瀏覽
東老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2022-04-10 12:50
這種情況的話,你可以暫估入賬,等發(fā)票來了,以后,再把這個暫估的沖銷了。
鑫晨財稅 追問
2022-04-10 13:00
借:預(yù)付賬款 -張三公司 5萬 貸:銀行存款/庫存現(xiàn)金 5萬 做 暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本--技術(shù)服務(wù)成本 5萬 貸:預(yù)付賬款--張三公司5萬5月取得發(fā)票5萬 ,怎么做會計分錄呢?
東老師 解答
2022-04-10 13:01
暫估: 借:主營業(yè)務(wù)成本--技術(shù)服務(wù)成本 5萬 貸:應(yīng)付賬款--張三公司5萬
發(fā)票來了,把這筆暫估的沖銷了,再按照發(fā)票。
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東老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
★ 4.99 解題: 181799 個
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鑫晨財稅 追問
2022-04-10 13:00
東老師 解答
2022-04-10 13:01
東老師 解答
2022-04-10 13:01