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送心意

張偉老師

職稱會計師

2017-04-12 09:55

結轉銷項稅額、進項稅額 
結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
          貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 
結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 
          貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
結轉進項稅轉出時 
          借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 
          貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
 
1)  如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 
2)  如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 
借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 
貸:應交稅費——未交增值稅 
繳納時  借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款

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相關問題討論
你好!你可以這樣做,但是本身沒有要求這樣做
2020-10-19 16:37:21
年底可以結平 借應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 應交稅金-應交增值稅-減免稅款 這個科目不結轉。 應交稅金-未交增值稅不結轉,有余額反映公司應交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
老師,我上年增值稅沒有做上面步驟的結轉,今年3月份補做上面分錄結平可以么
2016-03-09 16:02:09
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
都可以的,看你進項銷項是年末結轉還是月末結轉
2019-02-18 17:35:39
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