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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2022-04-08 19:35

借固定資產(chǎn)清理200000
累計折舊1800000
貸固定資產(chǎn)2000000

暖暖老師 解答

2022-04-08 19:36

借固定資產(chǎn)清理5000
貸銀行存款5000

暖暖老師 解答

2022-04-08 19:36

借銀行存款9360 
貸固定資產(chǎn)清理8000
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅1360

暖暖老師 解答

2022-04-08 19:37

借營業(yè)外支出197000
貸固定資產(chǎn)清理197000

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相關(guān)問題討論
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04
同學(xué),你好 1.借固定資產(chǎn)清理200000 借累計折舊1800000 貸固定資產(chǎn)2000000 2.借銀行存款9360 貸固定資產(chǎn)清理8000 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅1360 3.借固定資產(chǎn)清理5000 貸銀行存款5000 4.借營業(yè)外支出197000 貸固定資產(chǎn)清理197000
2022-04-08 19:48:29
借固定資產(chǎn)清理200000 累計折舊1800000 貸固定資產(chǎn)2000000
2022-04-08 19:35:56
同學(xué),你好! 轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理200000 累計折舊1800000 貸:固定資產(chǎn)2000000 發(fā)生清理費用 借:固定資產(chǎn)清理5000 貸:銀行存款5000 殘值收入及稅費 借:銀行存款9360 貸:固定資產(chǎn)清理8000 應(yīng)交稅費-增值稅(銷項)1360 結(jié)轉(zhuǎn)凈損益 借:資產(chǎn)處置損益197000 貸:固定資產(chǎn)清理197000
2022-04-08 15:36:19
同學(xué), 你好,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(已交稅金),記錄一般納稅人當(dāng)月已經(jīng)繳納的增值稅額,應(yīng)交稅費—未交增值稅,當(dāng)月繳納的以前期未交的增值稅
2021-09-04 15:42:09
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