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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-04-11 16:51

抵稅時可以不用做營業(yè)外收入對吧

心若 追問

2017-04-11 16:55

還是抵稅時貸方既可以寫營業(yè)外收入,也可以寫管理費用

心若 追問

2017-04-11 16:57

那他當(dāng)時只給我了一張普票,不是專票。抵稅時就沒有原始憑證了

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 16:46

您好,先借:管理費用,貸:現(xiàn)金。那抵稅時,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅,借:管理費用,負(fù)數(shù)。抵稅的這一分錄是做在4月或者在3月 都行。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 16:55

您好,對的。

王雁鳴老師 解答

2017-04-11 16:59

您好,是的,可以復(fù)印一下的。

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相關(guān)問題討論
您好 第一種賬務(wù)處理正確
2019-05-20 21:19:24
你好,1、購買時:   借:管理費用   貸:銀行存款等   2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額:   借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅   貸:管理費用
2020-03-21 23:21:14
您好,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
管理費用 。
2018-06-07 09:51:53
你好,沒錯的,就是這么做賬的
2024-12-26 11:16:54
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