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珊珊
于2017-04-11 16:32 發(fā)布 ??1473次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-04-11 22:44
我上月暫估材料后,當月結轉的成本和本月來的票實際一樣的,不用沖紅了對嗎?
珊珊 追問
2017-04-12 16:52
那我上月結轉的主營業(yè)務成本也要沖紅了重做嗎
2017-04-12 17:17
老師,暫估庫存商品入庫后,當月賣出該批商品,我可以按暫估價結轉成本嗎?
鄒老師 解答
2017-04-11 21:41
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應付賬款-暫估 貸;庫存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫存商品或原材料 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;應付賬款等科目
2017-04-12 08:35
你好,還是需要把暫估的沖銷的
2017-04-12 16:59
你好,不需要的
2017-04-12 17:18
可以的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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