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送心意

張壹老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-08 15:10

你好,你想咨詢什么呢?

馬莉 追問

2022-04-08 15:22

老師,通常情況下采購原材料在貨到發(fā)票未到的情況是先用暫估入帳,后發(fā)票到再紅沖重新入帳。但在制造業(yè)因材料領(lǐng)用后材料成本已經(jīng)在半成品及完工產(chǎn)品結(jié)轉(zhuǎn),如果再采用紅沖重新入帳調(diào)帳的方法很煩鎖。因而制造業(yè)通常采用補差法對其調(diào)整而不是暫估、紅沖的方法。我只是聽說過這種補差法,但具體如何操作不了解,所以想學(xué)習(xí)下。麻煩老師給詳細講解下啊

張壹老師 解答

2022-04-08 15:27

你好,制造業(yè)材料入賬一般是按月入賬的,當(dāng)然你要按次入賬也是可以的.每個月與供應(yīng)商對賬一致后,把材料和進項稅分開入賬.材料直接入原材料,進項稅入應(yīng)交稅費-待認證進項稅不用暫估.一般收到發(fā)票再付款給對方,做付款憑證的時候把發(fā)票附在付款憑證后面,進項稅發(fā)票認證后再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅中.

馬莉 追問

2022-04-08 15:36

老師,我說的情況是——材料已入庫但尚未收到發(fā)票,該匹材料已經(jīng)被生產(chǎn)部門領(lǐng)走,比如3月份采購的材料但發(fā)票要5月份來,無庫存,但要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這個情況怎么操作?

馬莉 追問

2022-04-08 15:37

未收到發(fā)票該批材料如何入帳?

張壹老師 解答

2022-04-08 15:37

你好,你3月采購的材料,入3月的原材料中,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)票來了再付款就可以了,
材料入賬
借:原材料
  應(yīng)交稅費-待認證進項稅
貸:應(yīng)付賬款
收到發(fā)票再付款做付款憑證就可以了

馬莉 追問

2022-04-08 15:39

沒發(fā)票你根據(jù)什么入帳呢?

馬莉 追問

2022-04-08 15:42

材料價格是時時波動的

張壹老師 解答

2022-04-08 15:44

你好,制造業(yè)采購材料不只是要發(fā)票,入賬的時候要送貨單,倉庫入庫單和供應(yīng)商對賬單入賬的.你當(dāng)月采購了材料就一定要入賬,權(quán)責(zé)發(fā)生制就是這樣的.發(fā)票只是證明你這個材料可以在企業(yè)所得稅前扣險,是稅局認可的成本.

馬莉 追問

2022-04-08 15:54

老師,你沒見過銷售方送貨單只有數(shù)量,規(guī)格,而沒有單價與金額的嗎?

馬莉 追問

2022-04-08 15:58

在材料價格波動頻繁的今天,固定送貨商不是每次都能把價格給標注的,

張壹老師 解答

2022-04-08 16:00

你好,送貨單一般只有數(shù)量,沒有金額的.與供應(yīng)商的對賬單上有金額的.
現(xiàn)在好多都是現(xiàn)貨買進的,價格變化快,一般每次送貨后采購部門都會確認金額,你可以把采購的訂單附在后面,那上面有金額

馬莉 追問

2022-04-08 16:00

特別是那種緊急要貨的情況,對方也無法確定單價的,人家只是把材料給你送過來而無法確定具體價格,你怎么辦呢?

馬莉 追問

2022-04-08 16:02

看來你也不懂補差法或是差額調(diào)整法啊

馬莉 追問

2022-04-08 16:03

你說的是正常情況,誰都會做。我所說的情況或場景不是你理解的那樣啊

馬莉 追問

2022-04-08 16:05

學(xué)堂真有幾位老師,總是不認真研讀提問,總是答非所問,累啊!

張壹老師 解答

2022-04-08 16:05

你好,緊急要貨的情況下,不能確認單價,你按一個市場價入賬,等正式發(fā)票來了入賬金額多了就沖銷,少了就補入賬就可以的

馬莉 追問

2022-04-08 16:10

道理是這樣,那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不致該怎么辦?

馬莉 追問

2022-04-08 16:11

道理是這樣——也接近我的提問,那發(fā)票到了之后你貼在哪張憑證上?如果是附在第一次做帳憑證上,那金額又不一致該怎么辦?

張壹老師 解答

2022-04-08 16:16

發(fā)票到了是附在付款憑證上面,同時你調(diào)賬是在確認價格時調(diào)賬,按確認價格的文件做附件

馬莉 追問

2022-04-08 16:23

也就是說,我收到無價格、金額的送貨單時,按最貼近市價的價格直接  借:原材料,貸:應(yīng)付帳款,而不用原材料—暫估科目,等到我實際收到發(fā)票時根據(jù)二者差額調(diào)整原材料,把發(fā)票粘貼到付款憑證上,是這個理吧?

張壹老師 解答

2022-04-08 19:02

你好,發(fā)票和實際價格同個月收到,就按發(fā)票調(diào)整,實際價格可以確定時就調(diào)整入賬金額,如果發(fā)票晚于實際價格,要按實際價格及時先調(diào)整

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