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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2017-04-11 16:20

怎么做記賬憑證?

昕~晴 追問

2017-04-11 16:31

沒有應(yīng)稅?那如果是收入呢,比如收入化妝費(fèi)300的發(fā)票怎么做分錄?

宋生老師 解答

2017-04-11 14:36

您好!餐費(fèi)不用做稅費(fèi)。 
直接計(jì)入費(fèi)用就可以了。

宋生老師 解答

2017-04-11 16:30

您好!借管理費(fèi)用-餐費(fèi)等235 代現(xiàn)金235

宋生老師 解答

2017-04-11 16:46

您好!如果是開出去的。借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

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相關(guān)問題討論
您好!餐費(fèi)不用做稅費(fèi)。 直接計(jì)入費(fèi)用就可以了。
2017-04-11 14:36:46
您好,應(yīng)交增值稅科目銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的差額計(jì)入轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,這個(gè)應(yīng)交增值稅科目顯示是平的,年末可以把應(yīng)交增值稅 進(jìn)銷項(xiàng)和轉(zhuǎn)出未交增值稅做平
2019-07-29 11:25:00
您好,您的期初余額有未交增值稅嗎,應(yīng)該來說繳納的增值稅是應(yīng)該通過應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅
2019-07-29 12:01:49
你好,21年是全額計(jì)入了成本費(fèi)用么,金額多少
2022-02-12 13:53:36
你好,是稅費(fèi)一般都要用應(yīng)交稅費(fèi)
2019-07-04 10:06:44
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