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送心意

小鎖老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師

2022-04-07 22:53

您好,需要計提,最好是集體一下,這樣不規(guī)范

Britney 追問

2022-04-08 12:11

老師,我們當(dāng)月的社保當(dāng)月交,但是先交社保后發(fā)工資,發(fā)工資的時候,我們不得扣除社保的費用,我怎么做賬啊

小鎖老師 解答

2022-04-08 12:14

當(dāng)月社保當(dāng)月交跟你正常計提工資,社保的分?jǐn)?shù)是一樣的,只不過把社保這部分當(dāng)月轉(zhuǎn)到銀行存款貸方就可以。

Britney 追問

2022-04-08 12:16

我們工資是26000
我當(dāng)月計提:借管理費用工資26000
貸應(yīng)付職工薪酬工資26000
借應(yīng)付職工薪酬工資2702.52
貸其他應(yīng)收款個人社保2667.67
應(yīng)交稅費個人所得稅34.85
但是我下月發(fā)放的話從公賬直接發(fā)26000,就不得扣除社保的費用,我發(fā)放怎么入賬啊

Britney 追問

2022-04-08 12:16

請老師詳細幫我解答哈

Britney 追問

2022-04-08 12:19

我這月發(fā)放下月的工資可以直接記借應(yīng)付職工薪酬26000
貸銀行26000

Britney 追問

2022-04-08 12:20

計提跟發(fā)放工資的時候不一樣可以嘛

Britney 追問

2022-04-08 12:54

老師怎么不回答

小鎖老師 解答

2022-04-08 12:56

可以啊,你從其他應(yīng)收款轉(zhuǎn)到借方,貸方銀行存款,不就行了?

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您好,因為分一個月的話,每個月攤銷進入管理費用是2000的意思
2022-05-26 14:37:46
學(xué)員你好,屬于一項資產(chǎn)減少、一項所有者權(quán)益等額減少的經(jīng)濟業(yè)務(wù)
2021-11-12 22:46:51
你好,我畫好了發(fā)給你按照表格
2021-03-23 06:49:39
您好 請問收到什么發(fā)票
2020-07-08 11:31:09
你好 你要分?jǐn)傁?。 借預(yù)付賬款貸銀行存款 。按月分?jǐn)?:借管理費用-租賃費貸預(yù)付賬款
2020-06-01 11:06:28
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