
應(yīng)付社會保險(xiǎn)費(fèi) 明細(xì)科目 借方有余額,但是每個(gè)月都有計(jì)提,查賬的時(shí)候才發(fā)現(xiàn)每個(gè)月計(jì)提的比實(shí)際發(fā)放的少,借方的余額大概累計(jì)了2年左右,現(xiàn)在想把余額做做平,怎么辦,
答: 也就是你們多計(jì)提了,是馬紅沖就可以。
3月份的余額表中社會保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分)期末余額貸方有935.7元,不用管他還是要結(jié)轉(zhuǎn)到別的什么科目?就是3月份的余額表中應(yīng)付職工工資期末余額借方有10935.7元,是不是少計(jì)提了,應(yīng)該怎么弄
答: 是的,補(bǔ)提吧借:管理費(fèi)用貸:應(yīng)付職工薪酬
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
社會保險(xiǎn)費(fèi)屬于什么科目
答: 管理費(fèi)用--社保費(fèi)


袁老師 解答
2017-04-11 12:00
袁老師 解答
2017-04-11 12:40