
老師,公司日常都是由股東臨時(shí)借款經(jīng)營(yíng)的,我貸記其他應(yīng)付款,有時(shí)他會(huì)轉(zhuǎn)出一些款,我借記其他應(yīng)收,那他領(lǐng)票回來(lái)報(bào)銷時(shí)我是每次都需要直接用其他應(yīng)收款對(duì)沖,還是可以先暫時(shí),借記相應(yīng)的費(fèi)用科目,貸記其他應(yīng)付款,到時(shí)金額比較多時(shí)一筆匯總沖銷,借記其他應(yīng)付款,貸記其他應(yīng)收款呢?還是兩種方法都可以
答: 你好,建議都用其他應(yīng)付款來(lái)做。
電費(fèi)預(yù)提費(fèi)用做到負(fù)債科目和其他應(yīng)收款,是怎么理解
答: 做到負(fù)債科目,屬于公司的費(fèi)用
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
電費(fèi)預(yù)提費(fèi)用做負(fù)債科目是公司費(fèi)用,那另一個(gè)科目做其他應(yīng)收款是怎么理解
答: 你好,是不是之前已經(jīng)有借款,然后這次抵消了借款


清幽 追問(wèn)
2022-04-07 12:49
bamboo老師 解答
2022-04-07 12:49
清幽 追問(wèn)
2022-04-07 12:53
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:02
清幽 追問(wèn)
2022-04-07 13:24
bamboo老師 解答
2022-04-07 13:30