
老師我們物業(yè)公司的,每個月有好多退裝修押金的,有的是通過公戶轉(zhuǎn)給業(yè)主了,有的是轉(zhuǎn)給老板娘,然后老板娘再給退押金,有的是轉(zhuǎn)給項目主任,主任再給退你說這種怎么做,如果掛其他應(yīng)收款,那人那么多,不可行把
答: 你好!實踐中, 需要記入其他應(yīng)收款或其他應(yīng)付款的明細科目,具體到每個人的。
老師我們物業(yè)公司的,每個月有好多退裝修押金的,有的是通過公戶轉(zhuǎn)給業(yè)主了,有的是轉(zhuǎn)給老板娘,然后老板娘再給退押金,有的是轉(zhuǎn)給項目主任,主任再給退你說這種怎么做,如果掛其他應(yīng)收款,那人那么多,不可行把?
答: 同學(xué)你好 那就只能設(shè)置明細了
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請教一下這個錢是轉(zhuǎn)給我們老板娘了,用來采購了但是沒有發(fā)票,我該怎么做賬,做其他應(yīng)收款的話年底下來掛賬太大,還有什么辦法嗎
答: 你好!建議用其他發(fā)票替代,然后報銷沖賬。
其他應(yīng)收款款余額是大額的負數(shù) 匯算清繳時這部分怎么處理?這個錢是收到老板娘轉(zhuǎn)過來的錢
你好老師,公司沒有設(shè)置“庫存現(xiàn)金”科目,所有的零星支出全部通過“其他應(yīng)收款-老板娘個人卡”這樣操作可以嗎?
老師,就是我們賬上掛的其他人應(yīng)收款老板娘。去年其他應(yīng)收已經(jīng)成負數(shù)了,但是忘記寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄,這個有沒有關(guān)系。
我4號收到老板娘30萬,用在工地上8號又收到10萬這個是做實收資本還是做其他應(yīng)付款,我吧這倆筆都做其他應(yīng)付款快賬上面怎么說借貸不平行。


Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問
2022-04-07 12:55
Aqing ~返利小菇[淘寶天貓返利] 追問
2022-04-07 13:01
蔣飛老師 解答
2022-04-07 13:34