APP下載
洛枳
于2022-04-07 12:22 發(fā)布 ??825次瀏覽
丁丁
職稱: 中級會計師
2022-04-07 12:53
同學(xué),你好!序號4的最后一句話怎么又說2019年度應(yīng)收賬款賬戶余額為800萬元呢。題目抬頭整個說的是2020年—2022年的事,咋又扯到2019年應(yīng)收賬款余額去了?同學(xué)確認(rèn)一下,是不是題目有問題。
丁丁 解答
2022-04-07 12:54
2020年度本期應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額=950*4%-25=13借:信用減值損失貸:壞賬準(zhǔn)備13
2022-04-07 12:56
2021年確認(rèn)壞賬損失借:壞賬準(zhǔn)備30貸:應(yīng)收賬款30本期應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額=1000*4%-(25+13-30)=32借:信用減值損失32貸:壞賬準(zhǔn)備32
2022-04-07 13:00
2022年收回已確認(rèn)的壞賬借:應(yīng)收賬款20貸:壞賬準(zhǔn)備20借:銀行存款20貸:應(yīng)收賬款20若2022年應(yīng)收賬款期末賬戶余額為800萬元本期應(yīng)計提壞賬準(zhǔn)備金額=800*4%-(25+13-30+32+20)=-28借:壞賬準(zhǔn)備28貸:信用減值損失28
洛枳 追問
是的我也奇怪為什么最后又提到了2019年度,應(yīng)該是2022年度
2022-04-07 13:01
嗯嗯,整個計算過程發(fā)給同學(xué)了,同學(xué)寫的有些凌亂,我沒看懂。
2022-04-07 13:02
好的我現(xiàn)在再算一下謝謝老師
2022-04-07 13:07
不客氣,有空給個評價,多謝支持!
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師好,4s店自己賣給自己試駕車,車款按照按揭走得,我怎么做會計分錄
答: 您好,一開始做固定資產(chǎn)了嗎
請問老師,已經(jīng)開票的工程被核減,怎么做會計分錄?
答: 那么開票紅沖核減的金額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
第二問的會計分錄怎么寫
答: 你好!你重新提問吧。你這樣問老師不敢回答你的問題。怕自己也不會
每月付息的會計分錄如何做?
討論
做出它們的會計分錄
中藥材種植的會計分錄
會計分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,林業(yè)工程公司會計分錄大全嗎
丁丁 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 5.00 解題: 2448 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認(rèn)證)
丁丁 解答
2022-04-07 12:54
丁丁 解答
2022-04-07 12:56
丁丁 解答
2022-04-07 13:00
洛枳 追問
2022-04-07 13:00
丁丁 解答
2022-04-07 13:01
洛枳 追問
2022-04-07 13:02
丁丁 解答
2022-04-07 13:07