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徐丹丹
于2017-04-10 20:27 發(fā)布 ??835次瀏覽
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-04-10 21:02
支付上個月的電費,也是用制造費用?
徐丹丹 追問
2017-04-10 22:20
沒計提呢?
2017-04-10 22:23
以前年度損益調(diào)整?
方老師 解答
2017-04-10 20:31
借管理費用或制造費用 應(yīng)交稅費-增-進(jìn)項稅額 貸銀行存款
2017-04-10 21:03
上個月計提過的話,本月支付時 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
沒計提 直接計入這個月費用。
2017-04-10 22:24
去年的通過以前年度損益調(diào)整進(jìn)行處理。
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老師,這筆怎么做分錄呢
答: 你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
老師1第一問怎么做分錄
答: 借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅11.7
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
買回來的慰問品發(fā)給員工怎么做分錄
答: 你好! 借管理費用…福利費 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
買了好多吉祥物給客戶 怎么做分錄 二級是什么
討論
買的這種東西怎么做分錄啊 都是送客戶的
老師,這個怎么做分錄?
少給別人10元,以后也不用給了,怎么做分錄
老師我想問一下這一題的第三問怎么去做分錄
方老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師、注冊稅務(wù)師
★ 4.98 解題: 24022 個
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徐丹丹 追問
2017-04-10 22:20
徐丹丹 追問
2017-04-10 22:23
方老師 解答
2017-04-10 20:31
方老師 解答
2017-04-10 21:03
方老師 解答
2017-04-10 22:20
方老師 解答
2017-04-10 22:24