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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-10-26 15:33

怎么能沖減費用820

沉浮 追問

2015-10-26 15:36

請問小規(guī)模金稅盤服務費820元,8月份應交增值稅300,借應交稅費-應交增值稅300 貸營業(yè)外收入300,對于沒抵扣完的要結轉(zhuǎn)賬嗎?9月份應交增值稅是500,
借應交稅費-應交增值稅500 貸營業(yè)外收入500

沉浮 追問

2015-10-26 15:36

可以這樣登嗎

沉浮 追問

2015-10-26 15:42

我原來就登了,借記管理費用,貸記銀存款820,為什么減免稅款,反而是借;應交稅費-應交增值稅820 貸;管理費用(總抵扣稅額)820,這是負數(shù)啊,

鄒老師 解答

2015-10-26 15:12

在第一次抵扣增值稅時登記總共減免的稅額就可以了  借;應交稅費-應交增值稅  貸;管理費用(總抵扣稅額)

鄒老師 解答

2015-10-26 15:34

個人建議在應納稅額超過820的當月申報抵減

鄒老師 解答

2015-10-26 15:37

貸方用 管理費用 科目。。。

鄒老師 解答

2015-10-26 16:00

因為抵扣了增值稅,要沖減前面計入管理費用的金額

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小規(guī)模納稅人減免增值稅,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”。小規(guī)模納稅人減免增值稅,是指小規(guī)模納稅人在滿足一定條件的情況下,可以以一定額度減免增值稅,減輕企業(yè)的財政負擔。在企業(yè)會計核算中,應借“應交稅費減免稅”,貸“營業(yè)外收入”,以明確企業(yè)減免增值稅的數(shù)額,以及減免增值稅的來源。例如,企業(yè)在滿足小規(guī)模納稅人減免增值稅的條件后,企業(yè)共減免增值稅3000元,則應借“應交稅費減免稅”3000元,貸“營業(yè)外收入”3000元。
2023-03-14 19:58:54
你好!小規(guī)模按第一個就可以了。
2020-10-28 11:13:47
您好 季度末確定不需要繳納增值稅的時候做這筆分錄
2019-03-26 17:12:24
您好,借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 貸:營業(yè)外收入-免稅收入 。
2018-07-10 14:23:57
您好,是的,借:應交稅費-應交增值稅,貸:營業(yè)外收入-政府補助。
2018-07-11 18:46:47
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