各位老師,財務(wù)報表的收入,和增值稅的收入,及企業(yè)所 問
您好,是需要保持一致的,這三個 答
你好,老師,公司有個店鋪,有個投資人投資了4萬元,跟公 問
你好,這個你只能當(dāng)借款了?;蛘咦屚顿Y人開勞務(wù)之類的發(fā)票。 答
我異地經(jīng)營預(yù)繳了2000元所得稅,但是本季度利潤在3 問
你好,你最好是計提,做有利潤的操作。 答
老師:印花稅申報計稅金額,應(yīng)稅憑證數(shù)量,應(yīng)稅憑證名 問
您好,應(yīng)稅憑證名稱寫合同,數(shù)量就是合同的份數(shù) 答
公司和一個體廣告公司合作,合同約定廣告制作費用 問
你好,這個要看你之前是怎么做的憑證。 答

你好老師,請問增值稅一般納稅人申報-增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這個表,我本月無進(jìn)項,都是銷售額與上期留底進(jìn)項抵扣
答: 同學(xué)你好 很高興為你解答 你問的是如何填報?
《增值稅納稅申報表附列資料(四)》(稅額抵減情況表)與增值稅減免稅申報明細(xì)表的區(qū)別在哪里?
答: 你好,稅額抵減與減免稅額是二個概念!附表四填的是直接抵減應(yīng)交稅款的項目,減免稅,是要申請后免稅的項目。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月增值稅為0元,還有進(jìn)項留抵稅額。本月支付330元的稅控系統(tǒng)的維護費是否要填寫增值稅納稅申報表附列資料(四)稅額抵減情況表,和增值稅減免情況申報表
答: 應(yīng)該填列申報表, 本期不需要抵減,在“實際抵扣金額”中填寫0就可以了
請問下 建安行業(yè)只有每次外出開外管證的情況下 申報增值稅的時候才填增值稅納稅申報表附列資料四(稅額抵減情況表)這欄的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款嗎?
增值稅納稅申報表附列資料(四)(稅額抵減情況表)里的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款 期末余額,結(jié)轉(zhuǎn)的時候,填到哪一項里,在本期實際抵減稅額 欄里填了后,主表里并沒有變化
申報增值稅的時候有稅盤費用,是不是《增值稅納稅申報表附列資料(表四)(稅額抵減情況表)》和增值稅減免稅申報明細(xì)表兩個表都要填啊

