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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-04-03 21:42

您好
借:銀行存款500000
借:累計(jì)攤銷  220000
貸:無(wú)形資產(chǎn) 600000
貸:資產(chǎn)處置損益 120000
您寫的分錄不對(duì) 你比對(duì)一下

~~~ 追問

2022-04-03 21:45

無(wú)形資產(chǎn)金額為什么用的是600000,不是380000

bamboo老師 解答

2022-04-03 21:50

因?yàn)樵凳?00000啊 您不用這個(gè)金額轉(zhuǎn)銷 無(wú)形資產(chǎn)有余額啊

~~~ 追問

2022-04-03 21:53

哦哦哦,好的,固定資產(chǎn)是價(jià)值轉(zhuǎn)到清理科目對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2022-04-03 21:54

固定資產(chǎn)是價(jià)值轉(zhuǎn)到清理科目 是的

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您好 借:銀行存款500000 借:累計(jì)攤銷??220000 貸:無(wú)形資產(chǎn)?600000 貸:資產(chǎn)處置損益 120000 您寫的分錄不對(duì) 你比對(duì)一下
2022-04-03 21:42:46
你好! 如果出售的價(jià)款等于賬面價(jià)值就沒有資產(chǎn)處置收益了
2019-07-29 10:18:21
你好,實(shí)際取得的轉(zhuǎn)讓價(jià)款應(yīng)是不含5萬(wàn)的增值稅,需要計(jì)入銀行存款 借:銀行存款 115 借:累計(jì)攤銷230 貸:無(wú)形資產(chǎn) 300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增(銷)5 貸:資產(chǎn)處置損益40
2020-03-21 12:26:17
學(xué)員朋友您好,你進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的話,要做價(jià)稅分離
2023-05-03 20:21:30
你好,您的分錄處理
2020-03-05 21:17:33
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