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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2022-04-02 11:45

可以的,可以抵扣進(jìn)項稅額

Smile 追問

2022-04-02 11:48

在申報表那個表列示

東老師 解答

2022-04-02 11:56

具體位置我不太確定,你可以問下其他老師

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-(進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額)
2017-11-08 16:31:54
是的,就是例如說的意思。因?yàn)閼?yīng)納增值稅稅額=銷項稅額 - 進(jìn)項稅額
2019-03-15 10:29:35
是的啊                               
2017-11-14 14:29:38
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進(jìn)項稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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