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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-02 10:39

你好; 只是 貸方科目用的不一樣; 實(shí)際中我 用的多的是  轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方 來做結(jié)轉(zhuǎn)。很少用轉(zhuǎn)出多交; 意思是一樣的;都是你多繳納或者是留抵進(jìn)項(xiàng)稅部分都轉(zhuǎn)未交增值稅借方掛著; 以后有稅抵減

不安的黑貓 追問

2022-04-02 10:43

未交增值稅借方10  下月銷項(xiàng)20進(jìn)項(xiàng)5。分錄咋寫

meizi老師 解答

2022-04-02 10:51

 你好 ; 借銷項(xiàng)稅 20    貸進(jìn)項(xiàng)稅 5 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ; 借   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 15 ;貸 贏家稅費(fèi)-未交增值稅15  ;  未交增值稅借貸方抵減了  10  。 繳納 :借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5貸銀行存款5  

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相關(guān)問題討論
你好 借:銀行存款——轉(zhuǎn)入賬戶 貸:銀行存款——轉(zhuǎn)出賬戶
2022-04-11 14:17:58
借應(yīng)收賬款101.7 貸主營業(yè)務(wù)收入90 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅11.7
2022-04-08 12:26:29
您好!4.15是什么業(yè)務(wù)呢?圖片沒有呀?
2022-03-31 09:17:55
你好! 借管理費(fèi)用…福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借方應(yīng)付職工薪酬 貸方銀行存款
2022-03-29 22:40:10
1.借原材料66000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額8460 貸銀行存款74460
2022-03-23 17:10:14
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