
月底管理費用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時候,計入了管理費用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費用業(yè)務(wù)。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
去年的工資發(fā)放,借:應(yīng)付工資,貸方:銀行做錯了為借:管理費用工資年底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。如何沖正?
答: 借:管理費用(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付工資

