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送心意

郭老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-01 16:51

借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整,
借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。

懵懂的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-01 17:00

不能直接做一筆紅沖的分錄,然后再做一筆正確的藍(lán)字分錄嗎

郭老師 解答

2022-04-01 17:05

你好,因?yàn)榭缒炅?,最好用以前年度損益調(diào)整,尤其是有差額的情況下。

懵懂的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-01 17:06

沒(méi)有差額的

郭老師 解答

2022-04-01 17:08

沒(méi)有差額可以這么做的。

懵懂的鋼筆 追問(wèn)

2022-04-02 10:39

好的,謝謝

郭老師 解答

2022-04-02 10:45

不用客氣,工作愉快。

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你好,先把預(yù)提的成本分錄紅沖,然后根據(jù)取得的發(fā)票做相應(yīng)分錄?
2022-04-01 16:33:58
你好,需要計(jì)入去年的賬務(wù)中。
2019-06-19 10:54:06
借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整, 借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)付賬款。
2022-04-01 16:51:12
你好,當(dāng)時(shí)暫估的分錄怎么做的?
2022-03-17 12:06:20
沖銷(xiāo)暫估的成本,再按發(fā)票的金額入賬。在企業(yè)所得稅匯算清繳前收到的發(fā)票,在企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí)不用調(diào)增
2019-12-31 10:16:27
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