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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2022-03-30 18:40

1,進項104000+1062
2,進轉(zhuǎn)出20800
3,銷項390000
這個是誰墊付的,墊付的這個是屬于客戶去抵扣的,我們不抵扣。

朵媽 追問

2022-03-30 18:42

誰也沒顛墊付啊老師,39就是銷項啊,我就是不明白4500,為什么不計入,沒算銷項,也沒算進項

陳詩晗老師 解答

2022-03-30 18:52

題目說的是墊付,銷售方給購買方幫忙墊付的。不屬于銷售方的

朵媽 追問

2022-03-30 19:30

老師,題目里面沒有問墊付的啊

朵媽 追問

2022-03-30 19:31

問的是應(yīng)交稅額啊

陳詩晗老師 解答

2022-03-30 19:55

他問的是應(yīng)交增值稅呀,你那個墊付的不屬于你的稅,所以不能抵扣啊。

朵媽 追問

2022-03-30 23:39

額,才迷過來,是幫對方代墊的,對方可以抵扣,但自己不能抵,是這樣的啊一直不明白,完全忽略代墊這個問題了,

朵媽 追問

2022-03-30 23:40

謝謝老師,謝謝,麻煩您了,那以后遇到這樣的問題,代墊運費里的稅,不能算到自己應(yīng)交稅額里面對吧,記住了,謝謝老師

陳詩晗老師 解答

2022-03-31 07:53

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快。

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