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送心意

東老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 15:45

對(duì),沒錯(cuò),做賬是這么做的。

燕子飛飛飛 追問

2022-03-30 15:54

老師,那我應(yīng)交增值稅減免稅款月底要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎?

東老師 解答

2022-03-30 15:54

不需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目

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借;應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(減免稅額) 做這個(gè)分錄
2018-03-21 13:42:38
您好,不一樣,因?yàn)樨?cái)務(wù)軟件利潤(rùn)表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
貸:管理費(fèi)用的 。
2018-06-21 10:29:01
你好,同學(xué),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))280要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2020-11-08 16:32:46
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