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送心意

東老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-30 15:34

對(duì)呀,這個(gè)是可以稅前扣除的。

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2022-03-30 15:37

那為什么這個(gè)第一題合同違約金要計(jì)入應(yīng)納稅所得額

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2022-03-30 15:38

那為什么那記入應(yīng)納稅所得額

東老師 解答

2022-03-30 15:39

這個(gè)不是違約金收入嗎

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2022-03-30 15:45

但是合同違約金不是免稅的嗎

東老師 解答

2022-03-30 15:46

違約金是你的收入,不免稅。

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你好,有關(guān)系,可以扣除就可以減少企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額
2019-05-21 13:57:21
你好,這個(gè)意思是,給你舉個(gè)例子,利潤(rùn)是100,是根據(jù)這100計(jì)算稅,而不是把這100扣掉稅之后再計(jì)算
2021-04-03 15:38:32
同學(xué)你好 根據(jù)規(guī)定,企業(yè)所得稅的計(jì)稅依據(jù)是應(yīng)納稅所得額。而應(yīng)納稅所得額,是指企業(yè)各個(gè)納稅年度的收入總額,減去不征稅收入和免稅收入,再減去各項(xiàng)扣除和允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的剩下金額。小稅點(diǎn)特別提醒:應(yīng)納稅所得額并不是利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額哦,但兩者之間也有聯(lián)系。 應(yīng)納稅所得額基本公式有直接法和間接法,直接法等于收入總額減去不征稅收入,減去免稅收入和各項(xiàng)扣除,再減去允許彌補(bǔ)以前年度虧損后的剩下金額;而間接法等于利潤(rùn)總額(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項(xiàng)扣除-允許彌補(bǔ)以前年度虧損)加上或者減去納稅調(diào)整額。
2022-05-18 12:15:49
你好,是應(yīng)納稅所得稅額
2019-10-14 19:33:55
你好 只要是實(shí)際發(fā)生的支出取得合法的發(fā)票 都可以稅前扣除
2020-07-14 09:39:15
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