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送心意

dizzy老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師專業(yè)階段

2022-03-30 11:31

不知道你銷售產(chǎn)品的稅率是13%還是9%。因?yàn)樵鲋刀惐疽饩褪菍?duì)增值部分繳納稅款,所以不存在虛增利潤的問題,你的留底稅額是不能去調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的。但是你們這樣銷售是存在風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟銈兊慕灰讓?shí)質(zhì)上是不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 11:50

稅率9%。100元含稅銷售,主營業(yè)務(wù)收入是91.74元。100元買價(jià)購進(jìn).庫存商品入庫成本是91元,如全部銷售,結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本是91元,那么結(jié)轉(zhuǎn)利潤是多少?不是0吧?

天青色等煙雨 追問

2022-03-30 12:00

當(dāng)然有增值額是有利潤的,不含收入減不含稅成本大于實(shí)際利潤就是虛增利潤?

dizzy老師 解答

2022-03-30 12:02

不會(huì)是0啊,你這里是100的銷售額的利潤是0.74,金額大了也是有點(diǎn)利潤的。

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您好,工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,這里的增值稅稅負(fù),指的是應(yīng)交的增值稅稅額。
2018-06-29 23:31:01
1、以2018年為基期,2019年最少需要確認(rèn)的收入金額是:141554.25*(1%2B6%)=150047.51元 2、以2018年為基期,2019年最大需要確認(rèn)的收入是:141554.25*(1%2B10%)=155709.68元; 3、由于2019年主營業(yè)務(wù)收入為150441.28元,大于150047.51元,小于155709.68元,符合該地區(qū)該行業(yè)評(píng)估主要預(yù)警指標(biāo):主營業(yè)務(wù)收入變動(dòng)率上限10%、下限6%。 4、不會(huì)在金稅三期系統(tǒng)中進(jìn)行預(yù)警,不存在納稅疑點(diǎn),屬于正常申報(bào)值。
2022-11-16 18:12:17
你好 工業(yè)增值稅稅負(fù)=(主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本*90%)*稅率,=主營業(yè)務(wù)收入*稅率-主營業(yè)務(wù)成本*90%*稅率=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額,這里假設(shè)主營業(yè)務(wù)成本有90%可以取得增值稅專用發(fā)票(可用于抵扣)
2018-06-29 14:40:35
同學(xué),你好,除非企業(yè)清理庫存,可能會(huì)存在這情況,一般成本 比收入高是異常的
2020-06-10 09:58:57
不知道你銷售產(chǎn)品的稅率是13%還是9%。因?yàn)樵鲋刀惐疽饩褪菍?duì)增值部分繳納稅款,所以不存在虛增利潤的問題,你的留底稅額是不能去調(diào)整主營業(yè)務(wù)成本的。但是你們這樣銷售是存在風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)槟銈兊慕灰讓?shí)質(zhì)上是不具有商業(yè)實(shí)質(zhì)的
2022-03-30 11:31:54
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