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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-29 18:05

同學(xué)你好,是需要繳消費(fèi)稅的;按不含增值稅的售價(jià)*10%

000 追問(wèn)

2022-03-29 18:45

購(gòu)進(jìn)之后對(duì)外銷售也需要繳納消費(fèi)稅嗎?

立紅老師 解答

2022-03-29 18:46

同學(xué)你好,如果是購(gòu)入后再銷售是不交消費(fèi)稅的

000 追問(wèn)

2022-03-29 18:55

啤酒,洋酒也是購(gòu)進(jìn)以后再銷售的,也不需要繳納消費(fèi)稅嗎?

立紅老師 解答

2022-03-29 20:02

同學(xué)你好,啤酒,洋酒也是購(gòu)進(jìn)以后再銷售的,也不需要繳納消費(fèi)稅嗎?——是的;

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(1)該企業(yè)業(yè)務(wù)(1)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為: 585+845=1430萬(wàn)元 (2)該企業(yè)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額為: 應(yīng)繳納的增值稅稅額為:156萬(wàn)元 應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬(wàn)元 (3)該企業(yè)業(yè)務(wù)(3)的增值稅銷項(xiàng)稅額和應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 增值稅銷項(xiàng)稅額為:0 應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為:1200×5%=60萬(wàn)元 (4)該企業(yè)業(yè)務(wù)(4)應(yīng)繳納消費(fèi)稅稅額為: 60×5%=3萬(wàn)元 (5)該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額為: 4500+6500+1200+60-300×4500/800-500×6500/800-1200-60-40×60/5=332萬(wàn)元
2023-12-31 11:42:57
1)甲企業(yè)5月應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=1300×40%×5%=26萬(wàn)元。 (2)業(yè)務(wù)(2)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=50÷(1+13%)×5%=2.27萬(wàn)元。 (3)業(yè)務(wù)(3)的消費(fèi)稅納稅義務(wù)人是丙企業(yè),因?yàn)槭芡蟹郊灼髽I(yè)以自己名義購(gòu)入原材料并銷售,因此不是消費(fèi)稅的納稅義務(wù)人。業(yè)務(wù)(3)應(yīng)繳納的消費(fèi)稅=40×5%=2萬(wàn)元。 (4)甲企業(yè)最晚應(yīng)在6月10日前申報(bào)繳納消費(fèi)稅。
2023-12-31 11:43:51
正在解答中,請(qǐng)稍后
2020-06-29 15:43:44
你好,同學(xué)。 如果題目告訴了相關(guān)銷售價(jià)格就用公允價(jià)值,如果沒有,就用成本加利潤(rùn)率計(jì)算處理。
2020-04-25 08:13:11
同學(xué)你好,是需要繳消費(fèi)稅的;按不含增值稅的售價(jià)*10%
2022-03-29 18:05:04
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