
老師您好,A公司和我們公司是一個老板,A公司借給我們公司錢,我們公司以前計入到借銀行存款,貸其他應付款,我們公司平時也有銷售給A公司,分錄借應收賬款,貸收入,現(xiàn)在我們領導讓我把以前借A公司的計入的其他應付款科目的錢,轉到應收賬款科目,這個分錄怎么做?謝謝!
答: 借:其他應收款 貸:應收賬款
我想請問老師。我們有一些項目是甲方打款到農民工專用賬戶的,然后以發(fā)工資的形式轉出去。但是前任會計忽略了這個賬戶的流水,每次發(fā)工資都是借:工程施工-人工費 貸:其他應付款。 現(xiàn)在我想把流水全部打出來做賬,可以這樣做嗎(借:銀行存款 貸:應收賬款 / 借:其他應付款 貸:銀行存款)。從去年年底開始就有農民工專用賬戶的業(yè)務,請問老師這樣做可以嗎?
答: 同學你可以調整,按你的方法調是可以的,同學
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月收到款,借:銀行存款,貸應收賬款,做錯應入其他應付款,這月調整借:應收賬款貸其他應付款還是貸應收賬款負數(shù)貸其他應付款?
答: 第一種分錄就可以的,


實操學堂 追問
2022-03-29 17:43
實操學堂 追問
2022-03-29 17:45
meizi老師 解答
2022-03-29 17:48