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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-04-07 11:51

后面一個分錄做 借:應(yīng)付帳款 貸:銀行存款 可以么

丫丫 追問

2017-04-07 17:21

預(yù)付和應(yīng)付哪個更好些?

丫丫 追問

2017-04-07 17:25

如果不做暫估 直接:借:庫存商品 預(yù)付賬款 貸:銀行存款可否?到時發(fā)票收到 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:預(yù)付賬款

鄒老師 解答

2017-04-07 11:37

暫估入庫 
借;庫存商品或原材料    貸;應(yīng)付賬款-暫估 
借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2017-04-07 11:55

你好,可以的

鄒老師 解答

2017-04-07 17:21

你好,通常是預(yù)付       
沒有預(yù)付的可以在應(yīng)付的借方核算

鄒老師 解答

2017-04-07 17:26

你好,不可以的

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暫估入賬吧借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款
2017-04-08 10:19:43
暫估入庫 借;庫存商品或原材料 貸;應(yīng)付賬款-暫估 借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2017-04-07 11:37:52
<p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">暫估入庫</span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">借;庫存商品    貸;應(yīng)付賬款<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">暫估</span></span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">根據(jù)發(fā)票沖銷暫估</span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">借;應(yīng)付賬款<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">暫估   貸;庫存商品</span></span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">根據(jù)發(fā)票入賬</span></p><p><span style=";font-family:宋體;font-size:19px">借;庫存商品    應(yīng)交稅費<span style="font-family:Times New Roman">-</span><span style="font-family:宋體">應(yīng)交增值稅(進項稅額)   貸;銀行存款</span></span></p><p><br/></p>
2016-07-29 15:26:38
你好,是什么情況商品還沒有出庫就開具了銷售發(fā)票呢? 借;應(yīng)收賬款,貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
2020-06-17 21:54:32
沒有發(fā)票只能在內(nèi)帳里面反映: 1、收到商品: 借:庫存商品 貸:營業(yè)外收入 2、贈送商品: 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品
2018-10-24 10:23:06
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