国产98色在线 | 国产,边做饭边被躁bd苍井空图片,99久久99久久精品国产片果冻,www.国产+精品,成人午夜天

送心意

郭老師

職稱初級會計師

2022-03-25 15:22

可以的,可以這么做的。

小孔 追問

2022-03-25 15:27

那如果他開發(fā)票的數(shù)比我實際付款的數(shù)多了0.5元,以后我們可能也沒合作了,這0.5一直掛在應付賬款,我該怎么平賬呢

郭老師 解答

2022-03-25 15:30

借應付賬款貸營業(yè)外收入。

小孔 追問

2022-03-25 15:31

明白了,謝謝

郭老師 解答

2022-03-25 15:34

不要客氣,工作愉快。

上傳圖片 ?
相關問題討論
沖掉暫估,按發(fā)票做就可以,借原材料 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù)
2019-12-16 08:49:31
沖銷暫估原材料的分錄,沖銷上月結轉主營業(yè)務成本的分錄,再按發(fā)票的金額入賬,正常入賬處理
2020-01-10 17:12:57
你好,暫估,借:原材料 貸:應付賬款-暫估 ,付款,借:應付或預付賬款-某供應商 貸:銀行存款
2017-09-01 12:35:37
借;原材料 貸;應付賬款-暫估應付 借;預付賬款 貸;庫存現(xiàn)金
2016-05-26 12:28:21
您好!其實你重新做了分錄,庫房也應該調整這4分錢才對。不過,如果閑麻煩的話,會計里面有個重要性原則,4分錢錢很少,不重要,您可以計入管理費用里面算了。
2016-08-01 13:33:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...