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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2022-03-23 12:56

借固定資產(chǎn)3000,
貸銀行存款3000
12月份借應(yīng)付賬款貸固定資產(chǎn),
借固定資產(chǎn)貸應(yīng)付賬款。

娜拉 追問

2022-03-23 13:28

12月份為什么兩個相反分錄?

郭老師 解答

2022-03-23 13:29

你好,紅沖暫估,然后再做發(fā)票的。

娜拉 追問

2022-03-23 13:30

那里有暫估?

郭老師 解答

2022-03-23 13:31

借固定資產(chǎn)貸銀行存款,這個就是啊,沒有發(fā)票的不都是啊。

娜拉 追問

2022-03-23 13:36

好的,那12 月份那筆是紅沖呢

郭老師 解答

2022-03-23 13:42

對的是的的是紅沖九月份的。

娜拉 追問

2022-03-23 14:11

分錄就感覺那里不對?

娜拉 追問

2022-03-23 14:12

9月份暫估,12月份發(fā)票到了,分錄沒有把9月份的相反分錄寫,有出現(xiàn)兩個不一樣的,老師你說的完全不懂

郭老師 解答

2022-03-23 14:15

你好,銀行存款還需要動嗎?紅沖應(yīng)該是借銀行存款貸固定資產(chǎn),但是這個錢并沒有退回來,用一個往來科目代替一下。

郭老師 解答

2022-03-23 14:16

在做發(fā)票的話,那應(yīng)付賬款也沒有支付,借方貸方支付抵扣啦。

娜拉 追問

2022-03-23 16:35

哦,原來如此,我懂了

娜拉 追問

2022-03-23 16:35

謝謝老師

郭老師 解答

2022-03-23 16:37

不用客氣,工作愉快。

娜拉 追問

2022-03-23 16:42

小規(guī)模納稅人,9月購進(jìn)不需要安裝的固定資產(chǎn)電腦,當(dāng)天全部付款3000元,12月份才得到發(fā)票,9月份和12月份如何做分錄
9月份 
借:固定資產(chǎn)-暫估3000          
貸:銀行存款 3000 
12月份
紅色分錄沖減
借:應(yīng)付賬款3000
貸:固定資產(chǎn)3000
在做分錄
借:固定資產(chǎn)3000
貸:應(yīng)付賬款3000




這樣對嗎?

郭老師 解答

2022-03-23 16:52

好對的是的正確的。

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相關(guān)問題討論
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款。
2019-05-19 09:51:24
你好,借融資租賃-固定資產(chǎn),應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸銀行存款
2019-09-03 10:47:43
你好;? 借固定資產(chǎn)清理 ;累計(jì)折舊貸固定資產(chǎn)。? 借營業(yè)外支出 ;貸固定資產(chǎn)清理 ;??
2021-12-09 14:59:12
現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)入賬就是了哈
2024-01-03 09:14:59
你們買不需要,那是賣家交,。不過對方一般是加稅額之后賣給你們
2020-01-18 12:52:35
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