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淼
于2022-03-23 09:31 發(fā)布 ??1164次瀏覽
dizzy老師
職稱: 注冊會計師專業(yè)階段
2022-03-23 09:37
賬上做分錄借:應交稅費-轉出未交增值稅貸:應交稅費-未交增值稅
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老師,如果把不能抵扣的進項抵扣了,除了:1.賬務上需做進項稅額轉出2·納稅申報表上填寫進項稅額轉出外,我還有其他的動作需要做嗎?
答: 你好! 不用了,你的理解很對
老師,購買煙酒的進項稅額應該填寫到納稅申報表進項稅額轉出中的哪一欄次
答: 集體福利、個人消費 15 填寫增值稅附表二第15欄,就是集體福利、個人消費的進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報表中本年累計銷項稅額—本年累計進項稅額+本年累計進項稅額轉出額不等于申報表中的應納稅額
答: 是不是還有加計抵減優(yōu)惠這個?
老師,如果賬上進項稅額轉出有金額,納稅申報表上沒有金額是怎么回事呢?
討論
4月納稅申報按紅字信息表進項稅額轉出做了申報,7月發(fā)現進項稅額轉出未記賬,應怎么辦
進項稅額轉出,做賬的時候是不是也要做進項稅轉出的分錄?納稅申報表里在哪兒填進項稅額轉出?
招待費進項稅額轉出后,《增值稅納稅申報表》如何填報???
增值稅納稅申報表中申報抵扣進項稅額下面的進項稅額轉出項目下的 紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額,是什么意思,為什么要做進項稅轉出
dizzy老師 | 官方答疑老師
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