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送心意

小鎖老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-03-22 21:29

1、如果形成了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅借方余額,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:

  借:銀行存款

  貸:應(yīng)交稅費(fèi)

  2、如果原來計(jì)提過所得稅費(fèi)用,則做以下會(huì)計(jì)分錄處理:

  借:銀行存款

  貸:以前年度損益調(diào)整

  3、結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),做以下會(huì)計(jì)分錄處理:

  借:以前年度損益調(diào)整

  貸:未分配利潤(rùn)

漫步 追問

2022-03-22 21:30

不是所得一稅,是增值稅也一樣嗎

小鎖老師 解答

2022-03-22 21:32

這個(gè)是一樣的哈啊

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